4月15日至4月26日,中国中检合规部组织开展了2024年对实业公司的内部控制审计工作。集团内部审计机构对实业公司2023年6月至2024年6月期间内部控制的健全性、合理性及有效性进行了全面检查,并提出了内部控制运行以及经营管理中存在的缺陷问题。下一步,实业公司根据审计报告和审计意见书,制定整改方案,采取整改措施,并在规定日期内将整改落实情况及有关证明材料报送内部审计机构。
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